ВНИМАНИЕ! С 2 мая года стоимость подписки на Портал «Налоги и право»  5000 сомов

Подать заявку...
https://portalpnk.kg/voprosy-i-otvety/nalogooblozhenie-voprosy-i-otvety-1/nds-nalogooblozhenie-voprosy-i-otvety-1-6/page/22/

Мы приобрели технику в Белорусии. Фирма-изготовитель оказала нам услуги по обучению сотрудников правилам эксплуатации и обслуживания техники.

Сергей Сабко, сертифицированный налоговый консультант, аудиторРаиса Юсупова, сертифицированный налоговый консультант Мы приобрели технику в Белорусии. Фирма-изготовитель оказала нам услуги по обучению сотрудников правилам эксплуатации и обслуживания техники. Обучение проходило на нашем предприятии. Возникают ли у...

Наша строительная организация предоставила компании из Казахстана персонал для выполнения строительно-монтажных работ на территории РК.

Сергей Сабко, сертифицированный налоговый консультант, аудиторРаиса Юсупова, сертифицированный налоговый консультант Наша строительная организация предоставила компании из Казахстана персонал для выполнения строительно-монтажных работ на территории РК. Нужно ли нам начислять НДС на услуги по предоставлению персонала?...

Мы приобрели товар у нерезидента КР, который ввез его для участия в выставке. Кто должен уплачивать НДС на импорт?

Сергей Сабко, сертифицированный налоговый консультант, аудиторРаиса Юсупова, сертифицированный налоговый консультант Мы приобрели товар у нерезидента КР, который ввез его для участия в выставке. Кто должен уплачивать НДС на импорт? ОТВЕТ: В соответствии со ст. 282-17...

Мы приобрели товар у нерезидента КР, который ввез его для участия в выставке.

Сергей Сабко, сертифицированный налоговый консультант, аудиторРаиса Юсупова, сертифицированный налоговый консультант Мы приобрели товар у нерезидента КР, который ввез его для участия в выставке. Кто должен уплачивать НДС на импорт? ОТВЕТ: В соответствии со ст. 282-17...

Я являюсь предпринимателем и осуществляю торговую деятельность…

Елена Пухирева, директор ОсОО «Оптима Аудит», сертифицированный налоговый консультант Я являюсь предпринимателем и осуществляю торговую деятельность с применением добровольного патента с 2010 года. Товар импортирую на территорию Кыргызской Республики с территории других государств. Недавно я...

Необлагаемый субъект КР приобретает товар в РФ, поставка которого в РФ относится к освобожденным от НДС. Обязательно ли для субъекта КР представлять в НО заявление на импорт ввезенного товара и отправлять это заявление в РФ?

Татьяна Таранова, ведущий консультант по налогам ПНК КР Необлагаемый субъект КР приобретает товар в РФ, поставка которого в РФ относится к освобожденным от НДС. Обязательно ли для субъекта КР представлять в НО заявление на импорт...

В свое время мы импортировали продовольственное сырье и уплатили НДС на импорт. Оставшуюся часть сырья собираемся списать в связи с истечением срока годности…

Татьяна Таранова, ведущий консультант по налогам ПНК КР В свое время мы импортировали продовольственное сырье и уплатили НДС на импорт. Оставшуюся часть сырья собираемся списать в связи с истечением срока годности. Все подтверждающие документы и...

В связи с истечением срока исковой давности облагаемый субъект списывает кредиторскую задолженность. Какие налоговые последствия при этом возникают?

Татьяна Таранова, ведущий консультант по налогам ПНК КР В связи с истечением срока исковой давности облагаемый субъект  списывает кредиторскую задолженность. Какие налоговые последствия при этом возникают? ОТВЕТ:  При списании кредиторской задолженности признается только прочий неоперационный...

Строительная компания подписала в июле акт приемки выполненных работ с НДС 12% и НсП 2% согласно утвержденной смете……

Татьяна Таранова, ведущий консультант по налогам ПНК КР Строительная компания подписала в июле акт приемки выполненных работ с НДС 12% и НсП 2% согласно утвержденной смете. Имеет ли право компания выписать счет-фактуру НДС на всю...

Если НДС на импорт уплачен частично зачетом, как это отразить в Приложении №3 к отчету по НДС?

Татьяна Таранова, ведущий консультант по налогам ПНК КР Если НДС на импорт уплачен частично зачетом, как это отразить в Приложении №3 к отчету по НДС?   В данном случае оплату НДС на импорт по данному...
Купить подписку